宁波欧达光电2024年度温室气体排放核查报告
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格式:GHGI0301R01 (Rev3.1 20240918-1/31) 任务控制号:2025JNZJ00013 宁波欧达光电有限公司 2024 年度 温室气体排放核查报告 核查机构: 中国船级社质量认证有限公司 签发日期: 2025 年 3 月 28 日 格式:GHGI0301R01 (Rev3.1 20240918-2/31) 核查基本情况表 受核查方名称 宁波欧达光电 有限公司 地址 浙江省宁波市江北区海川 路 136 号 1-1 联系人 庞健 联系方式(电 话、email) 13857485718 受核查方是否是委托方? ☑是 □否,如否,请填写以下内容。 委托方名称 / 地址 / 联系人 / 联系方式(电 话、email) / 受核查方所属行业领域 光伏设备及元器件制造(C3825) 受核查方是否为独立法人 是 核算和报告依据 《机械设备制造企业温室气体排放核算方法 与报告指南(试行)》 温室气体排放报告(初始)版本/日期 / 温室气体排放报告(最终)版本/日期 / 气体种类 CO2 初始报告 1991.40 温室气体排放量 (tCO2e) 经核查后 1991.40 初始报告 1991.40 二氧化碳排放量 (tCO2) 经核查后 1991.40 初始报告 282.524 主营产品产量(MW) 经核查后 282.524 初始报告排放量和经核查后排 放量差异的原因 / 核查结论 1.受核查方的排放报告与温室气体排放核算与报告要求的符合性 受核查方核查数据与初始温室气体排放报告一致,中国船级社质量认证有 限公司(以下简称“CCSC”)依据《机械设备制造企业温室气体排放核算方法 与报告指南(试行)》的要求,对“宁波欧达光电有限公司”(以下简称“被核 查方”)2024 年度的温室气体排放进行第三方核查。 本次排放核查报告与核算方法符合《机械设备制造企业温室气体排放核算 方法与报告指南(试行)》的要求。 2. 受核查方的排放量声明: 格式:GHGI0301R01 (Rev3.1 20240918-3/31) 宁波欧达光电有限公司 2024 年度按照核算方法和报告指南核算的企业温 室气体排放总量的声明如下: 种 类 2024 年排放量 化石燃料燃烧排放量(tCO2) 29.47 企业净购入电力隐含的 CO2 排放量(tCO2) 1961.93 企业二氧化碳排放总量(tCO2) 1991.40 3. 对配额分配相关补充数据的核查结论 被核查方为非碳交易纳入企业,因此不涉及补充数据表的填报。 4. 受核查方的排放量存在异常波动的原因说明 宁波欧达光电有限公司 2024 年度相较于上一年度二氧化碳排放量比较如 下: 指标名称 2023 年 2024 年 2024 相较于 2022 波 动 企业温室气体排放总量 (tCO2) 2459 1991.40 -19.02% 光伏组件产量(MW) 272 282.524 +3.87% 单位产品排放强度 (tCO2/ MW) 9.0404 7.0486 -22.03% 由上表可知,受核查方 2024 年的温室气体排放总量相比 2023 年度下降 19.02%,单位产量排放强度降低了 22.03%,主要原因有:1、电力排放因子发 生更新,由原来的 0.5568 更新至 2024 年最新发布的 0.5153,从因子层面上下 降了 7.45%;2、企业光伏规模有所提升,2024 年度较 2023 年而言光伏发电自 用电量上升 20.57%,减少了相应的外购电力的数量;3、企业 2024 年度部分 车辆更换为电车,因此化石燃料的排放量有所下降。 5. 核查过程中未覆盖的问题或者特别需要说明的问题描述: 宁波欧达光电有限公司 2024 年度的核查过程中无未覆盖或需要特别说明 的问题。 核查组长 孟永彬 签名 日期 2025 年 3 月 28 日 核查组成员 许马安舸 复核决定人员 刘越、张宪鑫 日期 2025 年 3 月 28 日 格式:GHGI0301R01 (Rev3.1 20240918-5/31) 目录 核查基本情况表........................................................................................2 1 概述......................................................................................................5 1.1 核查目的 .......................................................................................................5 1.2 核查范围 .......................................................................................................5 1.3 核查准则 .......................................................................................................5 2 核查过程和方法..................................................................................6 2.1 核查组安排 ...................................................................................................6 2.1.1 核查机构及人员................................................................................6 2.1.2 核查时间安排....................................................................................7 2.2 文件评审 .......................................................................................................7 2.3 现场核查 .......................................................................................................8 2.4 核查报告编写及内部复核 ...........................................................................8 3 核查发现..............................................................................................9 3.1 受核查方基本情况的核查 ...........................................................................9 3.1.1 单位简介及组织机构........................................................................9 3.1.2 产品服务及生产工艺......................................................................12 3.1.3 能源统计及计量情况......................................................................14 3.2 核算边界的核查 .........................................................................................16 3.3 核算方法的核查 .........................................................................................17 3.3.1 燃料燃烧排放..................................................................................18 3.3.2 过程排放..........................................................................................19 3.3.3 购入和输出的电力、热力产生排放..............................................19 3.4 核算数据的核查 .........................................................................................20 3.4.1 活动数据及来源的核查..................................................................20 3.4.2 排放因子和计算系数数据及来源的核查......................................25 3.4.3 温室气体排放量的核查..................................................................27 3.4.4 配额分配相关补充数据的核查......................................................28 3.5 质量保证和文件存档的核查 .....................................................................28 3.6 其他核查发现 .............................................................................................28 4 核查结论............................................................................................28 4.1 排放报告与方法学的符合性 .....................................................................28 4.2 年度排放量及异常波动声明 .....................................................................28 4.2.1 年度排放量的声明..........................................................................28 4.2.2 年度排放量的异常波动..................................................................29 5 附件....................................................................................................29 附件 1:不符合清单...........................................................................................29 附件 2:对今后核算与报告活动的建议...........................................................30 附件 3:支持性文件清单...................................................................................30 格式:GHGI0301R01 (Rev3.1 20240918-6/31) 1 概述 1.1 核查目的 根据《机械设备制造企业温室气体排放核算方法与报告指南(试 行)》的要求,中国船级社质量认证有限公司受宁波欧达光电有限公 司的委托,对宁波欧达光电有限公司(以下简称“被核查方”)2024 年 度的温室气体排放进行核查。 此次核查目的包括: - 确认被核查方提供的二氧化碳排放及其支持文件是否是完整 可信,是否符合《机械设备制造企业温室气体排放核算方法与报告指 南(试行)》(以下简称“《核算指南》”)的要求; - 根据《机械设备制造企业温室气体排放核算方法与报告指南 (试行)》的要求,对记录和存储的数据进行评审,确认数据及计算 结果是否真实、可靠、正确。 1.2 核查范围 本次核查范围包括: 被核查方法人边界内的温室气体排放总量,涉及直接生产系统、 辅助生产系统及直接为生产服务的附属生产系统产生的温室气体排 放。 1.3 核查准则 CCSC 依据《排放监测计划审核和排放报告核查参考指南》的相 关要求,开展本次核查工作,遵守下列原则: (1)客观独立 保持独立于委托方和被核查方,避免偏见及利益冲突,在整个核 查活动中保持客观。 (2)诚信守信 格式:GHGI0301R01 (Rev3.1 20240918-7/31) 具有高度的责任感,确保核查工作的完整性和保密性。 (3)公平公正 真实、准确地反映核查活动中的发现和结论,如实报告核查活动 中所遇到的重大障碍,以及未解决的分歧意见。 (4)专业严谨 具备核查必须的专业技能,能够根据任务的重要性和委托方的具 体要求,利用其职业素养进行严谨判断。 本次核查工作的相关依据包括: - 《机械设备制造企业温室气体排放核算方法与报告指南(试 行)》 - 《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017) - 《用能单位能源计量器具配备与管理通则》(GB17167-2006) - 《综合能耗计算通则》(GB/T2589-2020) - 《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448-2016) - 《电子式交流电能表检定规程》(JJG596-2012) - 其他相关国家、地方或行业标准 2 核查过程和方法 2.1 核查组安排 2.1.1 核查机构及人员 根据核查员的专业领域、技术能力、受核查方的规模和经营场所 数量等实际情况,中国船级社质量认证有限公司指定了本次核查的核 查组组成及复核决定人员。 核查组由不少于两名核查员组成,其中至少一人具备该行业领域 的经验,并指定一名核查组长。对于需要现场抽样的单位,每个抽样 现场由不少于一名核查员进行现场核查。并指定不少于一名复核人员 格式:GHGI0301R01 (Rev3.1 20240918-8/31) 做质量评审,复核决定人员为独立于审核组且具备该行业领域经验的 核查员。核查组组成及复核决定人员见表 2-1。 表 2-1 核查组成员及复核决定人员表 姓名 职责/分工 孟永彬 组长 许马安舸 组员 刘越 复核人员 张宪鑫 决定人员 2.1.2 核查时间安排 中国船级社质量认证有限公司接受此次核查任务的时间安排如 下表 2-2 所示。 表 2-2 核查时间安排表 日期 时间安排 2025.3.10 文件评审 2025.3.11 现场核查 2025.3.25 完成核查报告 2.2 文件评审 核查组于 2025 年 3 月 11 日对被核查方提供的相关资料进行了文 件评审。文件评审对象和内容包括:企业基本信息、排放设施清单、 排放源清单、监测设备清单、活动水平和排放因子的相关信息等。通 过文件评审,核查组识别出如下现场评审的重点: (1)被核查方的核算边界、排放设施和排放源识别等; (2)被核查方法人边界排放量相关的活动水平数据和参数的获 取、记录、传递和汇总的信息流管理; (3)核算方法和排放数据计算过程; (4)计量器具和监测设备的校准和维护情况; (5)质量保证和文件存档的核查。 格式:GHGI0301R01 (Rev3.1 20240918-9/31) 被核查方提供的支持性材料及相关证明材料见本报告后“支持性 文件清单”。 2.3 现场核查 核查组于 2025 年 3 月 11 日对排放单位进行了现场核查。现场核 查的流程主要包括首次会议、收集和查看现场前未提供的支持性材料、 现场查看相关排放设施及测量设备、与排放单位进行访谈、核查组内 部讨论、末次会议 6 个子步骤。现场核查的时间、对象及主要内容如 表 2-3 所示: 表 2-3 现场核查记录表 时间 访谈对象 (姓名/ 职位) 部门 访谈内容 寿轶明 采购部/ 经理 任利军 产品部/ 主管 任维谊 市场部/ 总监 楼霖儿 企事务 部/主管 2025.3.1 1 李冬 生产部/ 总监 1)了解企业基本情况、管理架构、生产工艺、 生产运行情况,识别排放源和排放设施,确 定企业层级的核算边界; 2)了解企业碳排放管理制度的建立情况; 3)了解企业层级涉及的活动水平数据、相关 参数和生产数据的监测、记录和统计等数据 流管理过程,获取相关监测记录; 4)对碳排放相关数据和信息,进行核查; 对企业层级涉及的碳排放和生产数据相关的 财务统计报表和结算凭证,进行核查; 5)对排放设施和监测设备的安装/校验情况 进行核查,现场查看排放设施、计量和检测 设备。 文件评审及现场核查的核查发现将在本核查报告的第三部分详 细描述。 2.4 核查报告编写及内部复核 核查组根据文件评审和现场核查的总结评价的结果,对排放报告 未开具不符合。核查组于 2025 年 3 月 25 日形成最终核查报告。 为保证核查质量,核查工作实施组长负责制、复核审核制、认证 决定委员会把关三级质量管理体系。即对每一个核查项目均执行三级 格式:GHGI0301R01 (Rev3.1 20240918-10/31) 质量校核程序,且实行质量控制前移的措施及时把控每一环节的核查 质量。核查工作的第一负责人为核查组组长。核查组组长负责在核查 过程中对核查组成员进行指导,并控制最终排放报告及最终核查报告 的质量;复核决定人员负责在最终核查报告提交给客户前控制最终排 放报告、最终核查报告的质量;认证决定委员会负责核查工作整体质 量的把控,以及报
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